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- Pagamento Nº 21050249
Número:07030021
Valor Total do Empenho:R$ 126.567,60
Valor Total Liquidado:R$ 106.135,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.431,72
Número:07030021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 106.135,88
Valor Total Liquidado:R$ 96.530,58
Pagamento 21050249
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Credor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Valor Total: R$ 106.135,88
Valor do INSS: R$ 4.086,23
Valor do ISS: R$ 4.245,44
Valor do IRRF: R$ 1.273,63
Valor Líquido Pago: R$ 96.530,58
Histórico:
NF 13.111 - 07/03 A 07/04