Dados do Empenho:

Número:07030021

Valor Total do Empenho:R$ 126.567,60

Valor Total Liquidado:R$ 106.135,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.431,72

Dados da Liquidação:

Número:07030021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 106.135,88

Valor Total Liquidado:R$ 96.530,58

Pagamento 21050249

Pago em: 21/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Credor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Valor Total: R$ 106.135,88

Valor do INSS: R$ 4.086,23

Valor do ISS: R$ 4.245,44

Valor do IRRF: R$ 1.273,63

Valor Líquido Pago: R$ 96.530,58


Histórico:

NF 13.111 - 07/03 A 07/04