Dados do Empenho:

Número:04020020

Valor Total do Empenho:R$ 105.635,04

Valor Total Liquidado:R$ 105.635,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 105.635,04

Valor Total Liquidado:R$ 104.367,42

Pagamento 22050013

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 105.635,04

Valor do IRRF: R$ 1.267,62

Valor Líquido Pago: R$ 104.367,42


Histórico:

Valor que se liquida referente a aquisição de mochila para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá o ano letivo de 2025, conforme Contrato n.° 0810.25.01.13.04, oriundo do Pregão Eletrônico n.° 08.018/2023, Ata de Registro de Preços n.° 08.003/2024 e Nota Fiscal n.º 7689.