- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22050013
Número:04020020
Valor Total do Empenho:R$ 105.635,04
Valor Total Liquidado:R$ 105.635,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04020020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 105.635,04
Valor Total Liquidado:R$ 104.367,42
Pagamento 22050013
Pago em: 22/05/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total: R$ 105.635,04
Valor do IRRF: R$ 1.267,62
Valor Líquido Pago: R$ 104.367,42
Histórico:
Valor que se liquida referente a aquisição de mochila para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá o ano letivo de 2025, conforme Contrato n.° 0810.25.01.13.04, oriundo do Pregão Eletrônico n.° 08.018/2023, Ata de Registro de Preços n.° 08.003/2024 e Nota Fiscal n.º 7689.