Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 194.437,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.665,00

Dados da Liquidação:

Número:02010558.005

Valor Total da Liquidação:R$ 35.776,50

Valor Total Liquidado:R$ 33.987,67

Pagamento 22050130

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 35.776,50

Valor do ISS: R$ 1.788,83

Valor Líquido Pago: R$ 33.987,67


Histórico:

NF 81 ABRIL