Dados do Empenho:

Número:02010892

Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34

Valor Total Liquidado:R$ 104.873,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 424.464,85

Dados da Liquidação:

Número:02010892.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.729,84

Valor Total Liquidado:R$ 2.697,08

Pagamento 22050148

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 2.729,84

Valor do IRRF: R$ 32,76

Valor Líquido Pago: R$ 2.697,08


Histórico:

NF 5006 ABRIL