Dados do Empenho:

Número:02010793

Valor Total do Empenho:R$ 14.857,14

Valor Total Liquidado:R$ 14.857,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010793.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.857,14

Valor Total Liquidado:R$ 14.857,14

Pagamento 22050159

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 14.857,14

Valor Líquido Pago: R$ 14.857,14


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3115, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.