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- Pagamento Nº 22050160
Número:02011059
Valor Total do Empenho:R$ 12.380,95
Valor Total Liquidado:R$ 12.380,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011059.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.380,95
Valor Total Liquidado:R$ 12.380,95
Pagamento 22050160
Pago em: 22/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 12.380,95
Valor Líquido Pago: R$ 12.380,95
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3116, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.