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- Pagamento Nº 22050164
Número:02010885
Valor Total do Empenho:R$ 13.265,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.265,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010885.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.316,25
Valor Total Liquidado:R$ 3.157,07
Pagamento 22050164
Pago em: 22/05/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)
Valor Total: R$ 3.316,25
Valor do IRRF: R$ 159,18
Valor Líquido Pago: R$ 3.157,07
Histórico:
9.922,11Solicitação de Liquidação para Face a Despesa para Empresa de Serviço de Locação de 25 (vinte e cinco) unidades de radiocomunicadores com tecnologia digital, Contrato de Nº1012.23.04.27.01 Pregão Eletrônico Nº10.004/2023 DEMUTRAN de ABRIL de 2025.