- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22050200
Número:07020003
Valor Total do Empenho:R$ 191.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 191.240,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07020003.007
Valor Total da Liquidação:R$ 24.033,41
Valor Total Liquidado:R$ 24.033,41
Pagamento 22050200
Pago em: 22/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF (21.128.101/0001-12)
Valor Total: R$ 24.033,41
Valor Líquido Pago: R$ 24.033,41
Histórico: