Dados do Empenho:

Número:13030004

Valor Total do Empenho:R$ 811.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 608.985,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 202.995,00

Dados da Liquidação:

Número:13030004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 105.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 104.229,06

Pagamento 22050206

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)

Valor Total: R$ 105.495,00

Valor do IRRF: R$ 1.265,94

Valor Líquido Pago: R$ 104.229,06


Histórico:

NF 1303 MAIO