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- Pagamento Nº 23050006
Número:02010933
Valor Total do Empenho:R$ 13.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.591,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.928,11
Pagamento 23050006
Pago em: 23/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 798,37
Valor Líquido Pago: R$ 798,37
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025.