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- Pagamento Nº 23050087
Número:02010639
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.416.628,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.583.371,58
Número:02010639.005
Valor Total da Liquidação:R$ 383.273,47
Valor Total Liquidado:R$ 383.273,47
Pagamento 23050087
Pago em: 23/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 383.273,47
Valor Líquido Pago: R$ 383.273,47
Histórico: