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- Pagamento Nº 23050112
Número:05030097
Valor Total do Empenho:R$ 16.911,54
Valor Total Liquidado:R$ 4.490,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.421,05
Número:05030097.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.490,49
Valor Total Liquidado:R$ 4.436,60
Pagamento 23050112
Pago em: 23/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 4.490,49
Valor do IRRF: R$ 53,89
Valor Líquido Pago: R$ 4.436,60
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliário em geral, com PE n° 01.026/2023 e Ata de RP n° 01.005/2024, conforme contrato nº1490.24.03.11.03