Dados do Empenho:

Número:05030097

Valor Total do Empenho:R$ 16.911,54

Valor Total Liquidado:R$ 4.490,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.421,05

Dados da Liquidação:

Número:05030097.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.490,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.436,60

Pagamento 23050112

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 4.490,49

Valor do IRRF: R$ 53,89

Valor Líquido Pago: R$ 4.436,60


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliário em geral, com PE n° 01.026/2023 e Ata de RP n° 01.005/2024, conforme contrato nº1490.24.03.11.03