Dados do Empenho:

Número:13020011

Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.148,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.452,00

Dados da Liquidação:

Número:13020011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.908,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.669,10

Pagamento 23050114

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 19.908,00

Valor do IRRF: R$ 238,90

Valor Líquido Pago: R$ 19.669,10


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, para atender os mandados judiciais diversos cadastrados na CAF, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato n° 1490.25.01.22.06 e ATA n° 14.020/2024, fundamentado no pregão eletrônico nº14.068/2023Pe