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- Pagamento Nº 23050116
Número:13020011
Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.148,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.452,00
Número:13020011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.680,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.407,84
Pagamento 23050116
Pago em: 23/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 22.680,00
Valor do IRRF: R$ 272,16
Valor Líquido Pago: R$ 22.407,84
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, para atender os mandados judiciais diversos cadastrados na CAF, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato n° 1490.25.01.22.06 e ATA n° 14.020/2024, fundamentado no pregão eletrônico nº14.068/2023Pe