Dados do Empenho:

Número:07030020

Valor Total do Empenho:R$ 18.532,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.532,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.532,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.014,96

Pagamento 23050125

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 18.532,00

Valor do ISS: R$ 517,04

Valor Líquido Pago: R$ 18.014,96


Histórico:

Solicitação de liquidação referente ao serviço de fornecimento de lanches e refeições para atendimento da demanda originada pela Diretoria de Atenção Secundária e Especializada. Solicitação atendida conforme contratada.