Dados do Empenho:

Número:17020011

Valor Total do Empenho:R$ 11.915,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.415,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.500,00

Dados da Liquidação:

Número:17020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.155,96

Pagamento 23050128

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 1.170,00

Valor do IRRF: R$ 14,04

Valor Líquido Pago: R$ 1.155,96


Histórico:

Liquidação referente aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.024/2023 e ata de registro de preço nº14.002/2024, sob contrato nº1490.25.01.08.05