Dados do Empenho:

Número:25040078

Valor Total do Empenho:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25040078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00

Pagamento 23050160

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SA (645.665.793-87)

Valor Total: R$ 2.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.200,00


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com concessão de 04 diarias para servidora publica, matricula nº26.847, a qual empreenderá viagem à Belo Horizonte-MG nos dias 15 a 18/06/25, conforme portaria nº1.763 de 22/04/2025, para a participação dos servidores na "20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS" que acontecerá no "XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde", conforme C.I de nº 429/2025 SESA/ADM e ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.