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- Pagamento Nº 19050186
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 630.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 273.739,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356.260,29
Número:02010297.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.352,83
Valor Total Liquidado:R$ 3.352,83
Pagamento 19050186
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 3.352,83
Valor Líquido Pago: R$ 3.352,83
Histórico:
04/2025