Dados do Empenho:

Número:02010297

Valor Total do Empenho:R$ 630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 273.739,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356.260,29

Dados da Liquidação:

Número:02010297.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.352,83

Valor Total Liquidado:R$ 3.352,83

Pagamento 19050186

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.352,83

Valor Líquido Pago: R$ 3.352,83


Histórico:

04/2025