- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26050030
Número:02010865
Valor Total do Empenho:R$ 32.417,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.630,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.786,55
Número:02010865.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.634,78
Valor Total Liquidado:R$ 4.412,31
Pagamento 26050030
Pago em: 26/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 4.634,78
Valor do IRRF: R$ 222,47
Valor Líquido Pago: R$ 4.412,31
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2025.