Dados do Empenho:

Número:02010865

Valor Total do Empenho:R$ 32.417,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.630,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.786,55

Dados da Liquidação:

Número:02010865.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.634,78

Valor Total Liquidado:R$ 4.412,31

Pagamento 26050030

Pago em: 26/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 4.634,78

Valor do IRRF: R$ 222,47

Valor Líquido Pago: R$ 4.412,31


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2025.