Dados do Empenho:

Número:02010261

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.524,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.475,60

Dados da Liquidação:

Número:02010261.006

Valor Total da Liquidação:R$ 104,18

Valor Total Liquidado:R$ 104,18

Pagamento 19050192

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 104,18

Valor Líquido Pago: R$ 104,18


Histórico:

Competência: Abril/2025