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- Pagamento Nº 27050007
Número:22050001
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22050001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00
Pagamento 27050007
Pago em: 27/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO (962.054.073-53)
Valor Total: R$ 1.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00
Histórico:
sup de fundos