Dados do Empenho:

Número:22050001

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22050001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Pagamento 27050007

Pago em: 27/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO (962.054.073-53)

Valor Total: R$ 1.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00


Histórico:

sup de fundos