Dados do Empenho:

Número:02010339

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.019,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.980,27

Dados da Liquidação:

Número:02010339.009

Valor Total da Liquidação:R$ 90,33

Valor Total Liquidado:R$ 90,33

Pagamento 19050218

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 90,33

Valor Líquido Pago: R$ 90,33


Histórico:

Ref. a Extraordinaria 1%