Dados do Empenho:

Número:02011092

Valor Total do Empenho:R$ 298.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.030,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.969,69

Dados da Liquidação:

Número:02011092.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.172,63

Valor Total Liquidado:R$ 2.172,63

Pagamento 19050225

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.172,63

Valor Líquido Pago: R$ 2.172,63


Histórico:

Ref. a Extraordinária 1%