Dados do Empenho:

Número:02010424

Valor Total do Empenho:R$ 103.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.734,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.265,74

Dados da Liquidação:

Número:02010424.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.632,01

Valor Total Liquidado:R$ 1.632,01

Pagamento 19050226

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.632,01

Valor Líquido Pago: R$ 1.632,01


Histórico:

04/2025