Dados do Empenho:

Número:02010864

Valor Total do Empenho:R$ 39.364,20

Valor Total Liquidado:R$ 13.121,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.242,80

Dados da Liquidação:

Número:02010864.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.560,70

Valor Total Liquidado:R$ 6.560,70

Pagamento 28050004

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 6.560,70

Valor Líquido Pago: R$ 6.560,70


Histórico:

Ref. serviços prestados em Fevereiro/2025.