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- Pagamento Nº 28050004
Número:02010864
Valor Total do Empenho:R$ 39.364,20
Valor Total Liquidado:R$ 13.121,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.242,80
Número:02010864.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.560,70
Valor Total Liquidado:R$ 6.560,70
Pagamento 28050004
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 6.560,70
Valor Líquido Pago: R$ 6.560,70
Histórico:
Ref. serviços prestados em Fevereiro/2025.