Dados do Empenho:

Número:02010181

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.617,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.382,50

Dados da Liquidação:

Número:02010181.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.186,25

Valor Total Liquidado:R$ 20.186,25

Pagamento 20050147

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.186,25

Valor Líquido Pago: R$ 20.186,25


Histórico:

04/2025