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- Pagamento Nº 20050147
Número:02010181
Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.617,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.382,50
Número:02010181.004
Valor Total da Liquidação:R$ 20.186,25
Valor Total Liquidado:R$ 20.186,25
Pagamento 20050147
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 20.186,25
Valor Líquido Pago: R$ 20.186,25
Histórico:
04/2025