Dados do Empenho:

Número:26050007

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26050007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Pagamento 28050011

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: TAMYRIS DA SILVA LOPES (035.774.863-84)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00


Histórico: