Dados do Empenho:

Número:02010669

Valor Total do Empenho:R$ 88.222,92

Valor Total Liquidado:R$ 41.690,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.532,92

Dados da Liquidação:

Número:02010669.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.920,00

Pagamento 28050038

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 5.920,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.920,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 291, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.