- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050038
Número:02010669
Valor Total do Empenho:R$ 88.222,92
Valor Total Liquidado:R$ 41.690,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.532,92
Número:02010669.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.920,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.920,00
Pagamento 28050038
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)
Valor Total: R$ 5.920,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.920,00
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 291, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.