Dados do Empenho:

Número:02010173

Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36

Valor Total Liquidado:R$ 1.299,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.629,02

Dados da Liquidação:

Número:02010173.003

Valor Total da Liquidação:R$ 319,11

Valor Total Liquidado:R$ 319,11

Pagamento 26050053

Pago em: 26/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 319,11

Valor Líquido Pago: R$ 319,11


Histórico:

REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 - NEO.