Dados do Empenho:

Número:03020494

Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.820,00

Dados da Liquidação:

Número:03020494.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.372,00

Pagamento 28050060

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 1.400,00

Valor do ISS: R$ 28,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.372,00


Histórico:

Valor referente à confecção de material de sinalização visual utilizado na identificação de ambientes internos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo.