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- Pagamento Nº 28050062
Número:03020493
Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.440,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.660,00
Número:03020493.017
Valor Total da Liquidação:R$ 3.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.371,20
Pagamento 28050062
Pago em: 28/05/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 3.440,00
Valor do ISS: R$ 68,80
Valor Líquido Pago: R$ 3.371,20
Histórico:
Valor referente à confecção de materiais gráficos utilizados pela Secretaria de Cultura e Turismo no Fórum Participativo do Plano Municipal de Cultura(PMC), conforme documentação em anexo.