Dados do Empenho:

Número:02010741

Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25

Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55

Dados da Liquidação:

Número:02010741.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.634,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.578,59

Pagamento 28050066

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.634,20

Valor do IRRF: R$ 55,61

Valor Líquido Pago: R$ 4.578,59


Histórico:

Fornecimento de peças do veículo ônibus marcopolo volare placa HYN9977, conforme NF 6139.