Dados do Empenho:

Número:02010567

Valor Total do Empenho:R$ 21.638,40

Valor Total Liquidado:R$ 21.638,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010567.003

Valor Total da Liquidação:R$ 606,00

Valor Total Liquidado:R$ 598,73

Pagamento 28050089

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 606,00

Valor do IRRF: R$ 7,27

Valor Líquido Pago: R$ 598,73


Histórico:

Liquidação referente aquisição do SUPLEMENTO para atender os mandados judiciais diversos cadastrados na Central de Abastecimento Farmacêutico. Ordem de serviço n° 22010008.