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- Pagamento Nº 28050093
Número:01040152
Valor Total do Empenho:R$ 2.318,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.318,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040152.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.318,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.253,33
Pagamento 28050093
Pago em: 28/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 2.318,00
Valor do ISS: R$ 64,67
Valor Líquido Pago: R$ 2.253,33
Histórico:
Referente a serviço de fornecimento de lanches e refeições para servidores da Atenção Especializada da Saúde da Pessoa com Deficiência - DASP.