Dados do Empenho:

Número:02011117

Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65

Valor Total Liquidado:R$ 103.015,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.602,63

Dados da Liquidação:

Número:02011117.090

Valor Total da Liquidação:R$ 359,48

Valor Total Liquidado:R$ 355,17

Pagamento 28050131

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 359,48

Valor do IRRF: R$ 4,31

Valor Líquido Pago: R$ 355,17


Histórico:

04/2025