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- Pagamento Nº 28050191
Número:02010025
Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 608.376,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 731.623,84
Número:02010025.015
Valor Total da Liquidação:R$ 91.656,48
Valor Total Liquidado:R$ 64.114,55
Pagamento 28050191
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 91.656,48
Valor Líquido Pago: R$ 64.114,55
Histórico:
fopag-comissi 02- pgm -comp. maio-2025