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- Pagamento Nº 28050362
Número:02010195
Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 200.700,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.299,23
Número:02010195.011
Valor Total da Liquidação:R$ 35.164,38
Valor Total Liquidado:R$ 26.236,09
Pagamento 28050362
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 35.164,38
Valor Líquido Pago: R$ 26.236,09
Histórico:
fopag-comissi 02-SETEC-comp. maio-2025