Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.700,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.299,23

Dados da Liquidação:

Número:02010195.012

Valor Total da Liquidação:R$ 4.594,04

Valor Total Liquidado:R$ 4.247,37

Pagamento 28050371

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.594,04

Valor Líquido Pago: R$ 4.247,37


Histórico:

fopag-comissi 03-SETEC-comp. maio-2025