Dados do Empenho:

Número:02010159

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.812,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.187,62

Dados da Liquidação:

Número:02010159.011

Valor Total da Liquidação:R$ 3.444,06

Valor Total Liquidado:R$ 3.444,06

Pagamento 28050378

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.444,06

Valor Líquido Pago: R$ 3.444,06


Histórico:

fopag-ESTAGIARIOS 04-SETEC-comp. maio-2025