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- Pagamento Nº 20050166
Número:02010290
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.783,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.216,98
Número:02010290.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.408,56
Valor Total Liquidado:R$ 5.408,56
Pagamento 20050166
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 5.408,56
Valor Líquido Pago: R$ 5.408,56
Histórico:
04/2025