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- Pagamento Nº 28050416
Número:02010099
Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.329.072,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.822.927,77
Número:02010099.017
Valor Total da Liquidação:R$ 236.881,01
Valor Total Liquidado:R$ 204.606,03
Pagamento 28050416
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 236.881,01
Valor Líquido Pago: R$ 204.606,03
Histórico:
fopag-comissi 02 -SRHP-comp. maio-2025