Dados do Empenho:

Número:02010295

Valor Total do Empenho:R$ 1.337.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.714,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356.285,91

Dados da Liquidação:

Número:02010295.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.375,81

Valor Total Liquidado:R$ 14.375,81

Pagamento 20050177

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 14.375,81

Valor Líquido Pago: R$ 14.375,81


Histórico: