- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20050177
Número:02010295
Valor Total do Empenho:R$ 1.337.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 80.714,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356.285,91
Número:02010295.004
Valor Total da Liquidação:R$ 14.375,81
Valor Total Liquidado:R$ 14.375,81
Pagamento 20050177
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 14.375,81
Valor Líquido Pago: R$ 14.375,81
Histórico: