Dados do Empenho:

Número:02010161

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010161.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 28050504

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Mai/2025 - [Demutran].