Dados do Empenho:

Número:02010446

Valor Total do Empenho:R$ 345.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 309.960,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.640,00

Dados da Liquidação:

Número:02010446.005

Valor Total da Liquidação:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00

Pagamento 28050542

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 50.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 50.400,00


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Bols. Criança Feliz Comp. Mai/2025.