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- Pagamento Nº 28050542
Número:02010446
Valor Total do Empenho:R$ 345.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 309.960,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.640,00
Número:02010446.005
Valor Total da Liquidação:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00
Pagamento 28050542
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 50.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 50.400,00
Histórico:
Ref. Fopag Cont. Temp. Bols. Criança Feliz Comp. Mai/2025.