Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 762.609,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.267.390,93

Dados da Liquidação:

Número:02010250.005

Valor Total da Liquidação:R$ 141.697,53

Valor Total Liquidado:R$ 117.965,89

Pagamento 28050647

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 141.697,53

Valor Líquido Pago: R$ 117.965,89


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. - Comp. Mai/2025.