- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050664
Número:02010080
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.831.793,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.168.206,12
Número:02010080.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.601.763,52
Valor Total Liquidado:R$ 2.182.139,04
Pagamento 28050664
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.601.763,52
Valor Líquido Pago: R$ 2.182.139,04
Histórico: