Dados do Empenho:

Número:02010049

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.775,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.224,70

Dados da Liquidação:

Número:02010049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.387,65

Valor Total Liquidado:R$ 8.387,65

Pagamento 28050680

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.387,65

Valor Líquido Pago: R$ 8.387,65


Histórico: