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- Pagamento Nº 28050680
Número:02010049
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.775,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.224,70
Número:02010049.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.387,65
Valor Total Liquidado:R$ 8.387,65
Pagamento 28050680
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.387,65
Valor Líquido Pago: R$ 8.387,65
Histórico: