Dados do Empenho:

Número:02010075

Valor Total do Empenho:R$ 560.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.349,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 247.650,53

Dados da Liquidação:

Número:02010075.006

Valor Total da Liquidação:R$ 54.987,28

Valor Total Liquidado:R$ 54.987,28

Pagamento 28050792

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 54.987,28

Valor Líquido Pago: R$ 54.987,28


Histórico: