- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050927
Número:02010235
Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51
Número:02010235.020
Valor Total da Liquidação:R$ 30.554,80
Valor Total Liquidado:R$ 26.873,00
Pagamento 28050927
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 30.554,80
Valor Líquido Pago: R$ 26.873,00
Histórico:
fopag-comissi 03- esporte-comp. maio-2025