- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20050188
Número:02010420
Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 414.331,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 322.668,92
Número:02010420.004
Valor Total da Liquidação:R$ 145.093,12
Valor Total Liquidado:R$ 143.793,12
Pagamento 20050188
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 145.093,12
Valor Líquido Pago: R$ 143.793,12
Histórico:
Ref.Abril/25