Dados do Empenho:

Número:02010420

Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 414.331,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 322.668,92

Dados da Liquidação:

Número:02010420.004

Valor Total da Liquidação:R$ 145.093,12

Valor Total Liquidado:R$ 143.793,12

Pagamento 20050188

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 145.093,12

Valor Líquido Pago: R$ 143.793,12


Histórico:

Ref.Abril/25